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實行免抵退辦法的進料加工企業(yè)因前期征退稅率不一致導(dǎo)致的不得免征和抵扣稅額抵減額為負(fù)數(shù)的,可在增值稅報表附表二23b欄填入負(fù)數(shù)調(diào)增為進項稅額。請以下企業(yè)先自行核實比對,如符合要求提供書面說明有關(guān)情況,說明包含掛賬抵減額產(chǎn)生原因、核銷產(chǎn)生抵減額掛賬的屬期、需要調(diào)整的具體金額等。 稅局發(fā)的通知,這是什么意思?說明怎么寫給稅局?

蓉蓉| 提問時間:2022 05/26 09:52
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,請自行核對征退稅率不一致有沒有問題。
2022 05/26 10:40
蓉蓉
2022 05/26 10:45
和進料價加工有什么關(guān)系嗎
稅劍法盾
2022 05/26 10:47
您好,免征和抵扣稅額抵減額為一般不可能負(fù)數(shù)。
蓉蓉
2022 05/26 10:47
我們的征退率都是13%
蓉蓉
2022 05/26 10:49
免征和抵扣稅額抵減額為一般不可能負(fù)數(shù),還是不明白什么意思
稅劍法盾
2022 05/26 10:50
您好,稅局要讓你提供核實說明包含掛賬抵減額產(chǎn)生原因、核銷產(chǎn)生抵減額掛賬的屬期、需要調(diào)整的具體金額等。
蓉蓉
2022 05/26 10:51
就是稅局說的我看不懂,才在這提問的
稅劍法盾
2022 05/26 10:55
您好,稅局讓你對不得免征和抵扣稅額抵減額說明情況,這里有問題。免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額計算有問題。
蓉蓉
2022 05/26 11:05
那我的征稅率和退稅率都是一致的呢?都是13%,怎么做
稅劍法盾
2022 05/26 11:19
您好,如果確實是一致,不得免征和抵扣稅額抵減額計算是正確的,向稅局提供核算記賬資料,稅局審核通過繼續(xù)申報。
蓉蓉
2022 05/26 14:59
免抵退稅申報匯總表第8行,進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額-156.9元是啥意思?稅局的意思是要把這-156.9填到23b做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
稅劍法盾
2022 05/26 15:00
您好,對的,按照風(fēng)險提示就是這個意思。
蓉蓉
2022 05/26 15:32
這是啥意思?到底是進項稅轉(zhuǎn)出還是抵扣
稅劍法盾
2022 05/26 15:33
您好,進項稅額可以抵扣。
蓉蓉
2022 05/26 15:35
實行免抵退辦法的進料加工企業(yè)因前期征退稅率不一致導(dǎo)致的不得免征和抵扣稅額抵減額為負(fù)數(shù)的,可在增值稅報表附表二23b欄填入負(fù)數(shù)調(diào)增為進項稅額,填23b行是負(fù)數(shù),代表什么意思
蓉蓉
2022 05/26 15:36
抵扣的話,是哪個數(shù)?-156.9元還是-87070.42元?還是這倆加在一起
蓉蓉
2022 05/26 15:38
如符合要求提供書面說明有關(guān)情況,說明包含掛賬抵減額產(chǎn)生原因、核銷產(chǎn)生抵減額掛賬的屬期、需要調(diào)整的具體金額等。(稅局發(fā)的通知) 這個說明應(yīng)該怎么寫?
稅劍法盾
2022 05/26 15:39
您好,只是不得抵免-156.9部分。在電子稅務(wù)局申報,如果系統(tǒng)無風(fēng)險提醒就是正確的。
蓉蓉
2022 05/26 15:45
這個-156.9元是怎么產(chǎn)生的,是下個月15號前跟增值稅一起申報還是現(xiàn)在馬上申報?在電子稅務(wù)局怎么申報?
稅劍法盾
2022 05/26 15:59
您好,具體產(chǎn)生原因是不是購價尾差吧,你們要具體分析,跟你們申請退稅一起申報;電子自稅務(wù)局-我要辦稅-稅費申報-增值稅申報。
蓉蓉
2022 05/26 16:13
我也是剛來這個公司,不懂產(chǎn)生負(fù)數(shù)具體原因是什么?能否告訴我怎么查嗎?還有是哪一期產(chǎn)生的
稅劍法盾
2022 05/26 16:15
您好,沒有數(shù)據(jù)無法幫你查。
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