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今年1月份的稅費(fèi)我2月份的時(shí)候繳了,4月份的時(shí)候稅務(wù)局給我退回來了,那我在申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)退回來的稅費(fèi)需要填進(jìn)去嗎?

84784988| 提問時(shí)間:2022 05/05 16:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是延緩繳納增值稅嗎
2022 05/05 16:31
84784988
2022 05/05 16:32
是的,老師謝謝
bamboo老師
2022 05/05 16:33
在申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)退回來的稅費(fèi)需要填進(jìn)去
84784988
2022 05/05 16:34
他現(xiàn)在自動(dòng)給我延緩了,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅那邊顯示本年累計(jì)已繳費(fèi)金額是1月份的稅額,但實(shí)際他退回來了,本年累計(jì)應(yīng)該為0了
84784988
2022 05/05 16:36
填在哪一欄?麻煩老師了
bamboo老師
2022 05/05 16:37
可以把您申報(bào)表截圖我看看嗎 您說的是累計(jì)繳稅的金額 不變 對(duì)嗎
84784988
2022 05/05 16:44
30行它就是一個(gè)本期已繳稅額,然后是14000多是我們那個(gè)一月份的稅,那其實(shí)他把那個(gè)一月份的稅退給我了,那就是本期已繳稅額應(yīng)該累計(jì)其實(shí)是零的,那我這沒法填那個(gè)本期繳的那個(gè),我不能填負(fù)數(shù)呀他這個(gè)本年累計(jì)數(shù)我就也改不啊,還有就是他那個(gè)附加稅,我一月份繳稅的時(shí)候,他那個(gè)附加稅是沒有那個(gè)50%,那個(gè)減免的,然后他現(xiàn)在是有一個(gè)50%減免,他本年累計(jì)數(shù)我又對(duì)不上了,因?yàn)樗睦塾?jì)數(shù)是我一月份的時(shí)候,那個(gè)金額,然后現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)繳的其實(shí)是一月份金額的50%就夠了,這個(gè)累計(jì)數(shù)對(duì)不上沒有關(guān)系嗎?這個(gè)因?yàn)槭窍到y(tǒng)自動(dòng)生成的,我也改不了。麻煩老師了
bamboo老師
2022 05/05 16:49
延緩繳納退回不要填寫申報(bào)表 后面延緩期過了 直接點(diǎn)擊繳款就好了 城建稅現(xiàn)在有減半征收政策? 后面申報(bào)的時(shí)候直接點(diǎn)擊申報(bào) 到時(shí)候減半的會(huì)退回的?
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