問題已解決

統(tǒng)計局月報里銷項稅額,進項稅額,應(yīng)交增值稅怎么填

84784988| 提問時間:2022 04/13 16:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)當月財務(wù)賬上的銷項稅額,進項稅額 對應(yīng)填寫 然后銷項-進項稅額是應(yīng)交增值稅
2022 04/13 16:16
84784988
2022 04/13 16:17
需要用到加計扣除額嗎
bamboo老師
2022 04/13 16:18
加計扣除額?增值稅加計抵減還是研發(fā)費用加計扣除?
84784988
2022 04/13 16:20
增值稅加計抵減
bamboo老師
2022 04/13 16:20
需要用增值稅加計抵減
84784988
2022 04/13 16:21
銷項4 進項13195.41,請問我怎么算應(yīng)交增值稅
bamboo老師
2022 04/13 16:22
銷項4 ?不要繳納增值稅
84784988
2022 04/13 16:24
那就是負數(shù)了 填0即可是嗎
bamboo老師
2022 04/13 16:24
是的 負數(shù) 填領(lǐng)就好了啊
84784988
2022 04/13 16:25
還有想問下老師,再填財務(wù)狀況這張表,需要用到現(xiàn)金流量表嗎
bamboo老師
2022 04/13 16:26
不知道您表上有哪些項目啊 要截圖給我看看才可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~