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老師,我做進項轉(zhuǎn)出這筆分錄,是借工程施工,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。還借營業(yè)外支出呢?我這盤賬從沒結(jié)轉(zhuǎn)過工程施工的

84784979| 提問時間:2022 01/17 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的之前進項是怎么做的?
2022 01/17 11:45
84784979
2022 01/17 11:53
收到苗木發(fā)票時,借原材料,借其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅,貸銀行存款。月末領(lǐng)用材料,借工程施工-合同成本-原材料-苗木,貸原材料。是把所有的原材料都歸集在工程施工的借方,工程施工一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的。等要開票給開發(fā)商時,我就認證發(fā)票,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅?,F(xiàn)在那些苗木發(fā)票,我只有一個月的沒有認證,其他都抵扣了
郭老師
2022 01/17 11:59
借工程施工貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你做到了工程施工了,你的原材料已經(jīng)沒有余額了。
84784979
2022 01/17 12:19
老師,借工程施工的話,那我工程施工不是借方余額增加了嗎,那不是說,我的所得稅少繳了嗎?本來,現(xiàn)在我收到的是假票,但是又入了工程施工,是不是應(yīng)該將入了工程施工的苗木發(fā)票調(diào)出來呀?
郭老師
2022 01/17 12:21
好,那你的工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
2022 01/17 12:21
你上面的分錄并沒有寫上。
84784979
2022 01/17 14:54
老師,平時,我收到工程款時,如果沒有開票出去給開發(fā)商,借銀行存款,貸預收賬款。如果開票時,借預收賬款,貸工程結(jié)算,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。月末時,按開票不含稅金額的38%結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-材料,借工程施工-合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入。我并不是每次收到工程都有開票出去的,有錢繳稅才開票出去,并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過工程施工-合同成本-原材料,現(xiàn)在就收到假票的金額,是不是應(yīng)該在工程施工-合同成本-原材料,這里調(diào)出來呀
郭老師
2022 01/17 14:58
對的是的,需要把這個工程施工合同成本、原材料、苗木調(diào)整出來的。
84784979
2022 01/17 15:02
老師,我調(diào)出來,那借方科目是什么呢,貸方就是工程施工-合同成本-原材料-苗木
郭老師
2022 01/17 15:05
借應(yīng)付帳款 這個科目的
84784979
2022 01/17 15:18
老師,無端端地應(yīng)付賬款減少了,那應(yīng)付賬款的二級科目是什么呀
郭老師
2022 01/17 15:21
好,不是讓你又做了一個分錄嗎?借工程施工貸應(yīng)付賬款,這個是價稅合計的,這個工程施工不允許抵扣所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)了成本的需要調(diào)增。
84784979
2022 01/17 15:50
老師,我不明白什么意思了。我收到收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是工程施工,我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過呀,就是因為不能抵減成本,我才需要把工程施工-合同成本-原材料-苗木,調(diào)出來呀。現(xiàn)在您說借方是應(yīng)付賬款,貸工程施工-合同成本-原材料-苗木
郭老師
2022 01/17 15:59
你好,你的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工里面了,借工程施工貸原材料是不是做的這個?只要你做了,你紅沖的時候就得紅沖工程施工。
郭老師
2022 01/17 15:59
然后再做一個無票成本借工程施工貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 01/17 15:59
和第一個不一樣,因為第一個有發(fā)票,第二個沒有發(fā)票,第二個這個不允許抵扣所得稅,第一個你已經(jīng)紅沖了。
84784979
2022 01/17 16:13
老師,我現(xiàn)在就是想紅沖工程施工呀,所以,借方是什么科目呢?貸就是工程施工-合同成本-原材料-苗木(不含稅金額)
郭老師
2022 01/17 16:15
錢沒有退回來 借方是應(yīng)付賬款。
84784979
2022 01/17 17:00
老師,第一步紅沖時,借應(yīng)付賬款,貸工程施工-合同成本-原材料-苗木,是不含稅價。第二步重新入賬,借工程施工-合同成本-原材料-苗木,貸應(yīng)付賬款,這是含稅價呀。那應(yīng)付賬款就有差額哦,老師
郭老師
2022 01/17 17:03
你好,借應(yīng)付賬款貸工程施工100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出10 借工程施工110貸應(yīng)付賬款。
84784979
2022 01/17 17:11
老師,老師,那這次我就不用補繳所得稅了,以后年度完工結(jié)算匯算清繳時,調(diào)增這筆業(yè)務(wù)就好了,是嗎
郭老師
2022 01/17 17:12
是的是的,可以這么做的。
84784979
2022 01/17 17:38
老師,我有一個月的發(fā)票還沒抵扣,但是入了工程施工?,F(xiàn)在是先第一步紅沖,借應(yīng)付賬款,貸工程施工-合同成本-原材料-苗木,不含稅價。第二步重新入賬,借工程施工-合同成本-原材料-苗木,貸應(yīng)付賬款,也是不含稅價。就不涉及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出這科目。對嗎
郭老師
2022 01/17 17:39
你好,發(fā)票沒有問題,你單純的紅沖的話可以的。
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