問題已解決

老師,我有個(gè)問題,就是我申報(bào)增值稅的時(shí)候有稅控盤服務(wù)費(fèi),可以作為抵減,我光在本期發(fā)生額里填了,本期實(shí)際抵減額沒填 我們本期有留底額 不需要繳稅

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/14 18:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 你本期有留抵的話就不用 寫本期實(shí)際抵減金額的。? ?以后留抵就行了。??
2021 12/14 18:04
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