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你好請(qǐng)問,稅控盤抵扣稅控,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/02 12:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)管理費(fèi)用貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2021 12/02 12:21
84784958
2021 12/02 12:38
那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅借方有余額嗎?
84784958
2021 12/02 12:40
余額怎么辦 老師
東老師
2021 12/02 12:47
余額在抵減增值稅的時(shí)候就沒有了
84784958
2021 12/02 14:01
老師 我們有余額
東老師
2021 12/02 14:01
有余額,你們是不是沒底剪過增值稅呢?
84784958
2021 12/02 14:31
那需要怎么處理
東老師
2021 12/02 14:31
如果沒有抵減增值稅有余額也是正確的。
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