問題已解決

老師,請問一下,公司是一般納稅人,然后繳納增值稅就直接借:掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,也不計(jì)提?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交,繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,那之前已交稅金的余額要怎么處理

84784978| 提問時間:2021 11/06 11:39
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,之前的你沒有計(jì)提所以沒有未交增值稅,不管就行了
2021 11/06 11:40
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