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老師,請問已抵扣的進(jìn)項稅額,怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

84784968| 提問時間:2021 10/28 10:23
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎,應(yīng)交稅費(fèi)要在貸方是嗎
悠然老師01
2021 10/28 10:56
不可以,因?yàn)槟阆喈?dāng)于少做了一個憑證,完整分錄如下 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅時 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出需要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目會一直有余額的
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