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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問已抵扣的進(jìn)項稅額,怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員你好,分錄如下:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎,應(yīng)交稅費(fèi)要在貸方是嗎
悠然老師01
2021 10/28 10:56
不可以,因?yàn)槟阆喈?dāng)于少做了一個憑證,完整分錄如下
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅時
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出需要交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目會一直有余額的
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