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老師:問一下呢,我們是開專票13%,客戶只能提供3%或1%的專票,希望稅差體現(xiàn)在折扣里面,我們該如何計(jì)算呢?

84785019| 提问时间:2021 10/21 16:13
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這需要看不含稅采購金額*(1+征收率),計(jì)算得到開具發(fā)票的金額。就是說不含稅金額是一樣的。
2021 10/21 16:20
84785019
2021 10/21 16:34
不是哦??蛻舯緛硪_100的無稅和13的稅給我,現(xiàn)在他只有100的無稅和3的稅,少了10的稅,他想讓價(jià)來體現(xiàn)稅差。。
江老師
2021 10/21 16:38
這個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,站在你的角度,你覺得少了10元抵扣的增值稅,你想實(shí)際上你的付款也減少了10元,本身進(jìn)項(xiàng)稅,就是購買方承擔(dān)了,最后是由銷售方繳納的。也就是說你們付款中就包括了稅款的金額,你想抵扣10元錢,你必須多付了10元錢,都是購買方承擔(dān)的?,F(xiàn)在你開3%的發(fā)票,你也是多出了3元錢,自己抵扣3元錢。
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