原來的會(huì)計(jì)調(diào)整了未分配利潤(rùn)以后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平了應(yīng)該怎么辦。 那個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)整的分錄是, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 8116.91 其他應(yīng)付款-社保 2445.22 其他應(yīng)付款-法人墊付 441.36 貸:銀行存款 11003.49 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間勾稽關(guān)系的差額就是 -8116.91 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系平衡了
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如果調(diào)整了利潤(rùn)分配,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系不平衡是正常的,無需調(diào)整,只是計(jì)算期末利潤(rùn)分配時(shí)減去這筆調(diào)整就可以了
2021 10/17 22:27
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