甲公司為一般納稅人,2020年3月發(fā)生的下列業(yè)務(wù) 。 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額390000元。 2.購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 3.購(gòu)進(jìn)一輛銷(xiāo)售部門(mén)和職工食堂混用的貨車(chē),取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。 4.組織職工夏季旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1200元。 5.因加班,購(gòu)進(jìn)快餐60份,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明稅額186元。 計(jì)算甲公司三月份準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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實(shí)務(wù)
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甲公司三月份準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額39000+78000=117000
2021 10/17 20:19
84784978
2021 10/17 20:20
你好老師,其他的是不允許抵扣,計(jì)算過(guò)程直接這樣寫(xiě)就可以嗎
bamboo老師
2021 10/17 20:22
是的?其他的是不允許抵扣,計(jì)算過(guò)程直接這樣寫(xiě)就可以
84784978
2021 10/17 20:46
老師 我能再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嗎
bamboo老師
2021 10/17 20:47
好的 可以問(wèn) 我會(huì)的就告訴您
84784978
2021 10/17 20:47
北京市某公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)。2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。
1.16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。
2.18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元,增值稅為2.6萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元,增值稅為0.09萬(wàn)元。
3.20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元,增值稅為0.3萬(wàn)元。
4.28日,銷(xiāo)售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)0.206萬(wàn)元。已知,認(rèn)證服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額。
bamboo老師
2021 10/17 20:52
銷(xiāo)項(xiàng)稅額106/1.06*0.06=6? ??
進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6+0.09+0.3=2.99
簡(jiǎn)易計(jì)稅 0.206/1.03*0.02=0.004
該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額6-2.99-0.004=3.006
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- (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 1202
- (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16 萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄 2196
- 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元老師這道題咋算 726
- 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額480000元。購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計(jì)算應(yīng)納稅額 2813
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