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我們是免稅企業(yè),開了張帶有13%的稅率的票,并且跨月了,這怎么辦呢?

84785034| 提問時間:2021 10/15 19:05
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!這個需要紅沖發(fā)票? 然后重新開具的哦
2021 10/15 19:06
84785034
2021 10/15 19:07
是報稅的時候通不過
許老師
2021 10/15 19:08
是要紅沖原來開錯的發(fā)票呀
84785034
2021 10/15 19:08
申報增值稅的時候要求填報稅額,現(xiàn)在增值稅基本上都退不了,交的話就等于給國家做貢獻(xiàn)了
許老師
2021 10/15 19:09
我說了紅沖的? ? ?現(xiàn)在不行只能先交? ?后期紅沖退稅的
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