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我把管理費用-折舊費 轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務成本 然后報表就不平了 資產(chǎn)負債表未分配利潤的差不等于凈利潤了 ,借:管理費用 貸:累計折舊 現(xiàn)在我要把折舊調(diào)整到其他業(yè)務成本,借:其他業(yè)務成本 貸:管理費用,我調(diào)的是當年的折舊 也需要去動那個以前年度損益科目嗎

84784981| 提問時間:2021 10/09 15:29
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
調(diào)整應該是,借:其他業(yè)務成本, 借:管理費用? 負數(shù)
2021 10/09 15:30
84784981
2021 10/09 15:35
不對啊 我是要增加其他業(yè)務成本 減少管理費用啊
辜老師
2021 10/09 15:39
是的,管理費用的減少要用借方負數(shù)體現(xiàn)
84784981
2021 10/09 16:04
你剛剛那個 借:其他業(yè)務成本 借:管理費用 是不是寫錯了 借:其他業(yè)務成本 貸:管理費用
辜老師
2021 10/09 16:21
借:其他業(yè)務成本 借:管理費用? ?負數(shù),后面?zhèn)渥⒘斯芾碣M用是借方負數(shù)
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