问题已解决

老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的增值稅忘記計(jì)提了,原本當(dāng)年是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅收入,現(xiàn)在跨年了做分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784957| 提问时间:04/08 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
04/08 15:54
84784957
04/08 15:57
貸方可以做以前年度損益調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
04/08 16:01
貸方可以做以前年度損益調(diào)整的
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