問題已解決

老師,您好!請(qǐng)問23的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在才收到,但當(dāng)時(shí)是抵扣申報(bào)了的(一直未收到票,電子稅務(wù)能查到有此票,所以當(dāng)時(shí)就認(rèn)證了),如何處理呢?

m34Y9868| 提問時(shí)間:01/26 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在補(bǔ)上就可以當(dāng)屬于2023年的成本嗎? 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
01/26 10:55
郭老師
01/26 10:55
匯算清繳,納稅調(diào)減就可以的。
m34Y9868
01/26 11:05
老師,1、您是說現(xiàn)在才補(bǔ)嗎?我的想法是把票放到23年入賬,因?yàn)檫@樣的話,申報(bào)表都跟賬上一樣,但如果這樣的話,當(dāng)時(shí)的報(bào)表申報(bào)也要更正,很麻煩。2、那成本如果現(xiàn)在入賬的話是不能入成本的了吧,是要做(小規(guī)模)借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,也就是跨年的成本費(fèi)用要做納稅調(diào)增,是嗎?
郭老師
01/26 11:06
第一個(gè),我的意思是現(xiàn)在補(bǔ)。如果你放到2023年的話,你反結(jié)賬修改。而且,你申報(bào)給稅務(wù)局的2023年、2024年的所有的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表還有所得稅申報(bào)表、年報(bào)都要修改。你能修改了嗎?
郭老師
01/26 11:07
第二個(gè),以前最好不要做到今年里面用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
01/26 11:07
小規(guī)模的還抵扣增值稅嗎
m34Y9868
01/26 11:14
老師,第二個(gè),不做到今年也不行了,因?yàn)橥暌呀Y(jié)賬,確實(shí)反結(jié)賬等很惱火,今年要入賬,也只能是 ,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?
m34Y9868
01/26 11:18
老師的意思是不走管理費(fèi)用,直接進(jìn)入未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?
郭老師
01/26 11:18
你好,你這個(gè)是做的什么帳務(wù)處理?計(jì)提企業(yè)所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅完整的是這個(gè)樣。
m34Y9868
01/26 11:25
老師,就是剛才那個(gè)業(yè)務(wù)的,也就是跨年費(fèi)用的所得稅處理,小規(guī)模不是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交企業(yè)所稅 ?
郭老師
01/26 11:28
不對(duì)呀,借管理費(fèi)用或者利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款, 為什么是應(yīng)交稅費(fèi)所得稅呀? 你平時(shí)做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅? 不支付? 購買辦公用品借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸、銀行存款不是這么做的嗎?
郭老師
01/26 11:28
你做管理費(fèi)用就是當(dāng)年和跨年一樣,做小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做。
m34Y9868
01/26 11:31
老師,這個(gè)跨年的費(fèi)用要做所得稅調(diào)增?這樣的話,哪個(gè)企業(yè)受得了呢
郭老師
01/26 11:32
所得稅先別做,咱就說發(fā)票不行嗎? 一個(gè)一個(gè)的來 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸,銀行存款, 借,銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 第一個(gè)是做費(fèi)用,第二個(gè)是收到的所得稅,第三個(gè)紅沖計(jì)提的所得稅 后面兩個(gè)需要退回來才做 沒退回的先不做
m34Y9868
01/26 11:40
老師,就說發(fā)票吧。您出的分錄我感覺只有第一個(gè)合適的,因?yàn)榈诙€(gè)收到所得稅,實(shí)際是我剛收到23年費(fèi)用報(bào)銷票,還未入賬,也就還沒有申報(bào)所得稅(只是23年當(dāng)時(shí)申報(bào)了增值稅),不存在收到所得稅吧,第三個(gè),我沒有紅沖哦。呵呵
郭老師
01/26 11:44
你好,因?yàn)槟?023年少抵扣了所得稅 你要修改的話之前交了所得稅就得申請(qǐng)退稅呀 之前沒有多交不影響 沒紅沖就不要做應(yīng)交所得稅 是你的賬務(wù)處理里面呆著應(yīng)交所得稅
m34Y9868
01/26 11:52
好的,老師!老師,跨年的費(fèi)用報(bào)銷是不是要做納稅調(diào)增處理呢?
郭老師
01/26 11:53
有發(fā)票的是納稅調(diào)減 是減少利潤(rùn)
m34Y9868
01/26 11:56
好的,謝謝老師!利潤(rùn)少了也就多繳稅了。
郭老師
01/26 11:58
對(duì)的對(duì)的,可以這么理解的。
m34Y9868
01/26 12:03
謝謝老師!新年快樂!
郭老師
01/26 12:04
不用客氣,新年快樂,非常感謝。
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