問題已解決

老師 ,你好!請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報(bào)銷差旅,我們賬務(wù)是:借:其他應(yīng)收款,待:銀行存款,借:管理費(fèi)用,待:其他應(yīng)收款。如果對(duì)方收款賬戶錯(cuò)誤,導(dǎo)致支付失敗,支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上,貸方應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢

183****4542| 提問時(shí)間:01/20 20:02
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以寫,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。
01/20 20:04
183****4542
01/20 23:23
退回來時(shí)我們貸方掛的是負(fù)債類科目其他應(yīng)付
小敏敏老師
01/21 06:48
其他應(yīng)付款沒有問題,原路做也可以。
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~