問題解答中

老師,您好,就是假如12月份收到12月份開的成本票,然后我們在做11月份的帳時(shí),能不能把這張發(fā)票入到11月份的帳里面去呢

丹丹| 提問時(shí)間:01/15 10:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你可以先計(jì)提的。
01/15 10:19
丹丹
01/15 10:25
之前月份也有這種情況,然后當(dāng)時(shí)我已經(jīng)這么弄裝訂了,發(fā)票也附在后面了,這種要怎么處理呢
丹丹
01/15 10:26
需要在12月份把之前把本月發(fā)票放上月做賬的這些憑證沖紅然后重新錄一張憑證嗎,還是不需要了
宋生老師
01/15 10:29
你好,是的做紅色憑證沖減然后重新做
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