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審核發(fā)現(xiàn)月末存在一筆沖減財務費用的分錄。賬務處理為: 借:銀行存款 22 600 ? 貸:財務費用 22 600 經(jīng)進一步審核發(fā)現(xiàn),此分錄核算的是銷售潔具購買方?jīng)]有及時支付貨款時,另向購買方收取的延期付款利息 老師,借:財務費用22600 貸:主營收務收入20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600 這樣對嗎?

15392420366| 提問時間:08/23 18:35
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2085個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,理解正確
祝您學習愉快!
08/23 18:35
張老師
08/23 18:35
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是的,理解正確
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15392420366
08/23 21:45
賬務處理和增值稅處理不正確。銷售貨物向購買方收取的延期付款利息屬于價外費用,應該繳納增 值稅。 調賬分錄為: 借:財務費用 2 600 ? 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2 600 答案是這樣的呢
張老師
08/23 21:45

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
收到延期付款利息應沖減財務費用,而不是計入主營業(yè)務收入。但是稅法上仍然是要確認增值稅的,上一樓的答復是有問題的,感謝您的提醒

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張老師
08/23 21:45

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
收到延期付款利息應沖減財務費用,而不是計入主營業(yè)務收入。但是稅法上仍然是要確認增值稅的,上一樓的答復是有問題的,感謝您的提醒

祝您學習愉快!

張老師
08/23 18:35
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

不是的,這里是錯誤的金額沖多了,應該是:

借:財務費用 2600

  貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600

祝您學習愉快!

張老師
08/23 18:35
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

不是的,這里是錯誤的金額沖多了,應該是:

借:財務費用 2600

  貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600

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