問題已解決

老師您好,去年的印花稅少申報(bào)了,今年補(bǔ)申報(bào)印花稅,企業(yè)所得稅匯算清繳是否也需要更正申報(bào),如果需要更正,怎么更正呢?

130****3235| 提問時(shí)間:07/10 23:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
于老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,高級會(huì)計(jì)師
已解答1342個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

如果尚未匯算清繳,直接在匯算清繳時(shí)調(diào)整就可以了

如果已經(jīng)匯算清繳過了,可以更正申報(bào)

更正流程:

1、登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入用戶的納稅頁面,選擇納稅申報(bào)和繳費(fèi);2、選用更正申報(bào),點(diǎn)擊申報(bào)錯(cuò)誤更正;3、稅種選擇企業(yè)所得稅,輸入申報(bào)日期,點(diǎn)擊查詢;4、系統(tǒng)列出查詢結(jié)果,點(diǎn)擊右側(cè)更正申報(bào),修改并重新提交申報(bào)錯(cuò)誤。

祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/10 23:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~