問題已解決

老師,我想問一下,我們之前有個股東,當(dāng)時是賣設(shè)備給我們,設(shè)備款當(dāng)入股,不用付,但現(xiàn)在又說要我們付設(shè)備款,他另外付投資款過來,那這個應(yīng)該怎么記科目?

84784972| 提問時間:2024 12/30 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這樣子的話讓他開發(fā)票。然后你們再付款。
2024 12/30 11:09
84784972
2024 12/30 11:11
他開票過來了 這個設(shè)備款應(yīng)該入應(yīng)付賬款的吧?
84784972
2024 12/30 11:13
但是當(dāng)時記賬的話直接入了實收資本,和固定資產(chǎn),沒入應(yīng)付賬款 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖?或者怎么記? 前年入的,上年開了一部份票,今年再開了一部份
宋生老師
2024 12/30 11:13
你好,你先紅字沖減之前的然后再按照現(xiàn)在實際的業(yè)務(wù)來做。 他開票過來。進入計入應(yīng)付賬款。然后再付錢給他。
84784972
2024 12/30 11:20
紅字沖減怎么沖?
宋生老師
2024 12/30 11:24
你好,你當(dāng)時收到這個設(shè)備的時候是怎么做的憑證?就做相反的憑證。
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