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老師 您好,旅游服務(wù)業(yè)的收入是未開票的,增值稅減征2%怎么入賬呢?比如季度申報(bào)含稅收入是1700036.74,不含稅的是1650521.11,未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實(shí)際增值稅沒有繳納3%的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,如果繳納是1%交,還有2%不需要繳納入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?老師看還有沒跟好的入賬方法?

84784997| 提問時(shí)間:2024 12/28 17:08
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)都是不含稅收入申報(bào)
2024 12/28 17:13
84784997
2024 12/28 17:15
差額征收申報(bào)不太一樣,含稅與不含稅多要填寫
MI 娟娟老師
2024 12/28 17:17
增值稅減征2%怎么入賬呢? 記入到營(yíng)業(yè)外收入
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