問題已解決
老師請問,截止2027年前,小規(guī)模增值稅企業(yè)征收率3%減按1%,請問差額的2%如何進行賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答按1%開票,按1%確認(rèn)增值稅
2024 12/28 10:51
84784996
2024 12/28 10:59
可以理解成,這2%減免的增值稅額不在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎?
84784996
2024 12/28 11:03
還有問問老師,我們是季度申報的。
非季度末時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)不?季度末時,若未超過30萬做,若下結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款
貸:營業(yè)外收入
84784996
2024 12/28 11:04
不好意思,文文老師,您的名字不小心選錯了
文文老師
2024 12/28 16:06
非季度末時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)。季末再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
2024 12/28 16:07
發(fā)票按1%開票,金額與稅額,直接按發(fā)票的上做即可
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