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金蝶軟件將固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬怎么操作?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/31 18:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般情況下,先錄入當(dāng)月購(gòu)入的固定資產(chǎn)卡片,生成憑證,審核卡片,計(jì)提折舊,生成憑證,月底把憑證都審核之后,固定資產(chǎn)與總賬核對(duì)一下,沒(méi)有差額,就點(diǎn)期末結(jié)賬,結(jié)賬處理就行了。
2018 05/31 18:17
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