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你好老師,縣科技局給我合作社一個項目,是連翹葉采收與加工對品質提升工藝研究,一部分科技局出,一部分還是自籌資金,這個分錄怎么做?

84784998| 提问时间:2024 12/25 18:49
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
收到資金 若為無需償還的補助:借:銀行存款,貸:遞延收益。 若為借款:借:銀行存款,貸:長期借款 / 短期借款。 使用資金用于項目支出(買設備、材料等) 借:固定資產(chǎn) / 原材料等,貸:銀行存款。 若為補助資金,在受益期分攤確認收益,如借:遞延收益,貸:其他收益 - 項目補助收益。 自籌資金支出 借:原材料等,貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金。這部分按正常成本處理。
2024 12/25 18:50
84784998
2024 12/25 18:55
這個不需要償還,我是小規(guī)模納稅人沒有遞延收益?
樸老師
2024 12/25 18:56
那你就計入營業(yè)外收入
84784998
2024 12/25 18:57
你好,這個款是??顚S?,
樸老師
2024 12/25 19:07
那就計入專項應付款
84784998
2024 12/25 19:17
你好,專項資金到賬做專項應付款,在項目進行時的支出費用,怎么做分錄?
樸老師
2024 12/25 19:25
借支出科目貸銀行存款 借專項應付款貸資本公積
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