问题已解决
你好老師,縣科技局給我合作社一個項目,是連翹葉采收與加工對品質提升工藝研究,一部分科技局出,一部分還是自籌資金,這個分錄怎么做?
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收到資金
若為無需償還的補助:借:銀行存款,貸:遞延收益。
若為借款:借:銀行存款,貸:長期借款 / 短期借款。
使用資金用于項目支出(買設備、材料等)
借:固定資產(chǎn) / 原材料等,貸:銀行存款。
若為補助資金,在受益期分攤確認收益,如借:遞延收益,貸:其他收益 - 項目補助收益。
自籌資金支出
借:原材料等,貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金。這部分按正常成本處理。
2024 12/25 18:50
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2024 12/25 18:55
這個不需要償還,我是小規(guī)模納稅人沒有遞延收益?
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樸老師 
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2024 12/25 18:56
那你就計入營業(yè)外收入
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2024 12/25 18:57
你好,這個款是??顚S?,
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樸老師 
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2024 12/25 19:07
那就計入專項應付款
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2024 12/25 19:17
你好,專項資金到賬做專項應付款,在項目進行時的支出費用,怎么做分錄?
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樸老師 
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2024 12/25 19:25
借支出科目貸銀行存款
借專項應付款貸資本公積