問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們新建廠房已經(jīng)入賬按照實(shí)際支出及發(fā)票1800萬(wàn)元入賬,計(jì)提折舊1半年了,然后11月又花費(fèi)相關(guān)200萬(wàn)元,改如何記賬,進(jìn)行折舊處理。賬務(wù)該怎么做呢?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/13 07:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
把固定資產(chǎn)剩余的價(jià)值轉(zhuǎn)出來(lái),借在建工程貸固定資產(chǎn) 借在建工程貸,銀行存款200萬(wàn), 然后一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸在建工程
2024 12/13 07:48
84784986
2024 12/13 07:57
基本都得這樣是吧,然后按照剩余的年限折舊是嗎
84784986
2024 12/13 07:57
以前的折舊,就正常就可以了唄
84784986
2024 12/13 07:58
要是發(fā)生了后續(xù)裝修款,可以算長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,不計(jì)入固定資產(chǎn)
郭老師
2024 12/13 07:59
是的 之前的折舊不調(diào)整
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