當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2016年有張憑證:借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(減免稅額)829元借:紅字管理費(fèi)用820元,現(xiàn)在還在掛賬,我該怎樣處理掉?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(減免稅額)
2024 12/12 14:45
84785043
2024 12/12 14:49
對(duì)企業(yè)沒有利???不能少繳稅?
84785043
2024 12/12 14:50
那未繳增值稅又總掛賬了?。?/div>
家權(quán)老師
2024 12/12 14:55
那么你看看那個(gè)當(dāng)?shù)貫樯毒鸵菢幼瞿?是啥業(yè)務(wù)可以減免稅?
閱讀 24
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 預(yù)交增值稅科目在哪里設(shè)置?是在應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅下設(shè)置,還是在應(yīng)繳稅費(fèi)下單獨(dú)設(shè)置科目? 761
- 收到電子繳稅付款回單,記賬憑證上借方有個(gè)應(yīng)繳增值稅-未交增值稅,為什么不是應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅呢 281
- 老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計(jì)入到利潤(rùn)表中呢? ?增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12 ?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 ?實(shí)際繳納增值稅?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 199
- 利潤(rùn)60萬,年度匯算清繳應(yīng)減免稅是多少?應(yīng)繳所得稅是多少?怎么計(jì)算? 328
- 其他應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)繳稅費(fèi)是一樣的嗎? 200
最新回答
查看更多- 如果無票收入時(shí)已經(jīng)申報(bào)過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報(bào)稅嗎 20小時(shí)前
- 013. 2024年CPA會(huì)計(jì)《500題》第510題(2),為什么沒有考慮50%的未售出比例? 昨天
- 合同取得成本期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪兒?如果需要結(jié)轉(zhuǎn),為什么不直接計(jì)入當(dāng)期損益? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前