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員工代付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還沒報(bào)銷這個會計(jì)分錄要怎么做

84785021| 提问时间:2024 12/11 18:29
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
2024 12/11 18:29
84785021
2024 12/11 18:46
那員工代付的油費(fèi)要怎么做賬
小菲老師
2024 12/11 18:47
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
84785021
2024 12/11 18:57
我6月收到一個租房一年的專用發(fā)票然后10月改成一般納稅人所以票讓對方重新開成小規(guī)模期間一張、一般納稅人一張,那這個紅沖的票我的賬要怎么變動呢?
小菲老師
2024 12/11 18:59
同學(xué),你好 收到紅沖的票,你需要把之前做的分錄紅沖,就是做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)。
84785021
2024 12/11 19:00
然后重新收到的票就重新做賬對嗎
小菲老師
2024 12/11 19:00
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
84785021
2024 12/11 19:19
是這樣嗎
FAILED
小菲老師
2024 12/11 19:24
同學(xué),你好 不是,你之前的分錄發(fā)一下
84785021
2024 12/11 19:25
這個之前是小規(guī)模就什么價(jià)稅分離
FAILED
小菲老師
2024 12/11 19:27
同學(xué),你好 你這沒有做費(fèi)用呀,收到發(fā)票沒有做費(fèi)用嗎?
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