問題已解決
老師好,我們11月份無銷售,但是補開了一張無票收入的發(fā)票,當(dāng)月費用進項票三張,上期還有留抵稅額,12月申報我是不是做個無票收入負(fù)數(shù)沖減就行了?
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速問速答12月你開票了才沖無票收入負(fù)數(shù)
2024 12/10 15:52
84785013
2024 12/10 16:03
12月申報11月增值稅,11月補開了一張無票收入發(fā)票,我現(xiàn)在報稅是不是做個負(fù)數(shù)就行了
家權(quán)老師
2024 12/10 16:05
是的,申報的時候在未開票列填負(fù)數(shù)
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