問題已解決

我公司有一張進項發(fā)票9月份取得的當(dāng)月就勾選抵扣了,等到11月份,銷售方把這張已抵扣過的進項票紅沖了,又重開了一張,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這張新發(fā)票?

84784979| 提問時間:2024 12/05 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:進項稅 新開的藍字進項 貸:進項轉(zhuǎn)出 紅字進項
2024 12/05 17:05
84784979
2024 12/05 17:06
電子稅局怎么重新勾選這張發(fā)票??
家權(quán)老師
2024 12/05 17:06
正常勾選新開的進項就行
84784979
2024 12/05 17:12
這么下來前面那張紅沖的票也勾選了一遍,現(xiàn)在紅沖后又勾選一遍,不是等于一筆業(yè)務(wù)勾選的進項多了么?
家權(quán)老師
2024 12/05 17:17
紅沖的發(fā)票已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了,不是重復(fù)抵扣
84784979
2024 12/05 17:18
電子稅局里怎么做轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 12/05 17:21
在附表2申報的時候就轉(zhuǎn)出了
84784979
2024 12/05 17:26
我做賬,借:進項 貸 進項轉(zhuǎn)出,差額進未交增值稅借方?
家權(quán)老師
2024 12/05 17:28
?借:進項? 貸 進項轉(zhuǎn)出 差額怎么來的呢?不是原金額重開?
84784979
2024 12/05 17:32
是的,不是原來金額。原發(fā)票紅沖,按新的金額重開的
家權(quán)老師
2024 12/05 17:34
那么就先原分錄紅沖,只是進項做轉(zhuǎn)出 再按新票正常做賬
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