問(wèn)題已解決

老師我問(wèn)一下材料沖暫估實(shí)際小于計(jì)劃,成本應(yīng)該怎么調(diào)整,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,沖的是上月暫估

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 10:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 以下是針對(duì)這種情況的一些建議: 直接調(diào)整法 紅字沖銷暫估分錄:使用紅字憑證沖回原暫估入庫(kù)憑證數(shù)據(jù)。 重新按照發(fā)票金額入賬:根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額,重新制作采購(gòu)分錄入庫(kù)。 差額調(diào)整法 計(jì)算差額:確定暫估成本與實(shí)際成本之間的差額。 編制調(diào)整分錄: 如果暫估成本大于實(shí)際成本,需要調(diào)減庫(kù)存商品或原材料,并相應(yīng)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他相關(guān)成本科目。 如果暫估成本小于實(shí)際成本,則需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本差額,即借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“生產(chǎn)成本”等科目,貸記“庫(kù)存商品”或“原材料”等科目。
2024 12/05 10:21
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