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請問老師8月份開的出口銷售發(fā)票,免稅的,也申報了增值稅?,F(xiàn)在因業(yè)務(wù)需要要改發(fā)票金額,這樣跨月作廢發(fā)票,就在電子稅務(wù)局作廢,重開嗎?這筆也沒繳稅,不用重新申報了吧?

84785013| 提問時間:2024 12/04 20:37
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
跨月不能直接作廢發(fā)票,要開具紅字發(fā)票沖減后重開。已經(jīng)申報了,需要根據(jù)發(fā)票修改情況判斷是否要重新申報,不能簡單認為不用重新申報。
2024 12/04 20:39
84785013
2024 12/04 20:42
嗯沖紅后重開,如果重開的金額大于原金額,就把增加的金額再申報增值稅這樣對吧
羊小羊老師
2024 12/04 20:45
是的,重開金額大于原金額,對于增加部分需要申報增值稅。
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