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23年沒有計提企業(yè)所得稅 但是23年已經交了 不存在少交 ;由于沒有計提 現(xiàn)在這筆錢在應交稅金-應交所得稅上掛著 我24年怎么處理 我們是小型微利企業(yè)

84784988| 提問時間:2024 12/04 19:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,有多少金額呀,這本是要調整到23年報表的,更正23年年報和所得稅匯繳申報表的,您說的2013年新生效的是《小企業(yè)會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發(fā)生的相關業(yè)務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯的情況下,純稅會差異的部分不調整上年了,現(xiàn)在我們是賬錯了,不一樣的情況
2024 12/04 19:40
84784988
2024 12/04 19:44
一萬三 那我這種情況怎么處理合適 需要改賬改報表是嗎
84784988
2024 12/04 19:45
如果改23年匯算清繳的報表怎么修改 納稅調整嗎?
廖君老師
2024 12/04 19:47
您好,13000這個金額也不大,悄悄記在24年 借:所得稅費用? ?13000? 貸:應交稅費-應交所得稅? 13000 如果要更正申報23年年報,把?所得稅費用 用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。
84784988
2024 12/04 19:50
記在當年有風險嗎
84784988
2024 12/04 19:52
我記在未分配利潤 那我的利潤表和資產負債表能勾稽上嗎
84784988
2024 12/04 19:53
我主要不想再改動23年的表了 有沒有辦法在24年調整一下
廖君老師
2024 12/04 20:01
您好,1.沒有風險,金額不大,財務上有個重大性 2.要把這個加在期末未分配利潤那,否則勾稽不上 3.那就分錄做在24年
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