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老師,勞務(wù)派遣公司,差額征稅,還需要進(jìn)項(xiàng)票嗎?

84784948| 提問時(shí)間:2024 11/23 14:50
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué): 對(duì)于扣除部分(代支付的工資、社保等)不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:因?yàn)檫@部分是在計(jì)算銷售額時(shí)直接扣除的,不需要通過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣增值稅。這些支出主要是基于實(shí)際發(fā)生的人工成本等相關(guān)費(fèi)用記錄來(lái)進(jìn)行扣除操作。 對(duì)于非扣除部分(管理費(fèi)等)最好取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:如果勞務(wù)派遣公司除了收取派遣員工的工資等代付費(fèi)用外,還收取了一定比例的管理費(fèi)作為收入部分,這部分收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用如果取得增值稅專用發(fā)票等合法有效的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在滿足一定條件下可以用于抵扣其他應(yīng)稅項(xiàng)目的增值稅。
2024 11/23 14:54
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