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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,第一次通過(guò)一家國(guó)際貿(mào)易公司從國(guó)外購(gòu)進(jìn)設(shè)備,賣(mài)給國(guó)內(nèi)公司,購(gòu)進(jìn)時(shí)有報(bào)關(guān)單和海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)。賣(mài)給國(guó)內(nèi)怎樣抵稅?
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速問(wèn)速答你好!國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司在購(gòu)進(jìn)設(shè)備后,如果已經(jīng)繳納了進(jìn)口增值稅,并且持有海關(guān)的進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),可以在銷(xiāo)售該設(shè)備給國(guó)內(nèi)公司時(shí),將這部分已繳納的增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。確保在銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票,并在納稅申報(bào)時(shí)正確填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,以便順利抵扣。
2024 11/13 11:00
84785008
2024 11/13 11:09
進(jìn)口商品做進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí),沒(méi)法勾選發(fā)票,就在申報(bào)表里把份數(shù),金額和稅額填進(jìn)去就可以了是嗎?
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