問題已解決
老師,我們是旅游行業(yè),一般納稅人,我們屬于旅游分包方,打個比方就是一家旅游公司A報(bào)價(jià)10000給我們做(A公司一般納稅人),我們實(shí)際總成本支出8000(職工的團(tuán)費(fèi)成本+2個家屬的團(tuán)費(fèi)成本),A公司給我們做的這個團(tuán)是職工團(tuán),其中團(tuán)里另外有2個家屬A公司是不收取團(tuán)費(fèi)的,A公司讓2個家屬的團(tuán)費(fèi)個人掃碼合計(jì)1500給了我們的公司(職工團(tuán)費(fèi)是全部回款給A公司),我們單獨(dú)針對這個1500的不用開票的收入,在申報(bào)時,申報(bào)表可以做差額征稅嗎?如果不能在申報(bào)時做差額征稅,那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎
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速問速答您好,這個的話,申報(bào)表現(xiàn)在是不能做差額的,這個開票是要10000+1500-差額8000? 就行
2024 10/30 14:14
84785010
2024 10/30 14:18
那我這個10000+1500-8000 也是只能開普票是吧
小鎖老師
2024 10/30 14:20
嗯對,開普票的這個是要求
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