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老師,你好!我們有個(gè)工程,包工包料的,我們給對(duì)方開具了100萬的發(fā)票,人家給我們轉(zhuǎn)入了50萬的工程款,剩余的50萬給我們的人發(fā)了工資,我們這個(gè)賬該怎么做呢?

84784974| 提問時(shí)間:2024 10/24 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款100, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)收賬款50。
2024 10/24 12:57
84784974
2024 10/24 13:04
老師,這個(gè)人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
郭老師
2024 10/24 13:05
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬、工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。
84784974
2024 10/24 13:06
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工費(fèi) 50 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 50 借:應(yīng)付職工薪酬 50 貸:應(yīng)收賬款 50
84784974
2024 10/24 13:06
老師,這樣做對(duì)不對(duì)?
郭老師
2024 10/24 13:06
可以的,可以這么做的。
84784974
2024 10/24 13:08
老師,對(duì)方公司給我們賣了一輛車,抵頂了工程款60萬,開局了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,對(duì)于我們公司該怎么做賬呢?
郭老師
2024 10/24 13:10
借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)收賬款。
84784974
2024 10/24 13:13
老師,這個(gè)不沖減我們的收入?
郭老師
2024 10/24 13:14
對(duì)的是的,這個(gè)不能沖減你的收入。
84784974
2024 10/24 13:30
老師,這個(gè)車這么做賬,為什么不沖減收入呢,這就相當(dāng)于是我們的收入,只是對(duì)方用車抵點(diǎn)抵掉了?
郭老師
2024 10/24 13:44
為什么要沖減收入,如果你沖減收入的話,你怎么做,寫一下。
郭老師
2024 10/24 13:44
這個(gè)車給了你們不是嗎?
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