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如果商品用于非稅項目,進項稅額已經(jīng)抵扣了,才能用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目對嗎?

84784982| 提問時間:10/23 21:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,1這樣的話才需要做轉(zhuǎn)出就行
10/23 21:42
84784982
10/23 22:01
如果進項稅額還沒有抵扣,應(yīng)該怎么處理?可以用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?
小鎖老師
10/23 22:03
沒有抵扣的話,可以是待認(rèn)證進項稅額啊,這個
84784982
10/23 22:09
商品進貨回來,用于非應(yīng)稅項目,給員工用了,那進項稅記入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項項這個科目,但還沒有勾選抵扣,是不是把這個進項稅轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
10/23 22:12
對,這種的話也是轉(zhuǎn)出的
84784982
10/23 22:17
但是我還沒有勾選,為什么要轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
10/23 22:26
你可以現(xiàn)在做到戴認(rèn)證進行稅額呀,然后等到你抵扣的時候再轉(zhuǎn)出也行
84784982
10/23 22:30
最后也要轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目 ? 第一步的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 第二步分錄:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 把這個稅交回稅務(wù)局,最終增值稅的承但者是最后使用這個商品的使用人?
小鎖老師
10/23 22:30
嗯對,這分錄沒錯,最終增值稅的承但者是最后使用這個商品的使用人
84784982
10/23 22:31
不可以勾選不抵扣嗎?
小鎖老師
10/23 22:32
這個是不行的,您好
84784982
10/23 22:34
會變滯溜票啊,老師
小鎖老師
10/23 22:35
這個就就偶爾一兩次吧?還是啥
84784982
10/24 09:45
這個進項稅我還沒勾選認(rèn)證的,如果還沒勾選認(rèn)證,是不需要用到進項稅額轉(zhuǎn)出科目吧?老師
84784982
10/24 09:49
如果這個商品進貨的時候我就知道是用于發(fā)放員工福利的,但是供應(yīng)商給我開了專票,我做賬的時候直接把價稅一起計入商品成本,比如:借:管理費用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 發(fā)放商品福利的時候:應(yīng)付職工薪酬 113 貸:銀行存款 113 ,但是,如果通過應(yīng)付職工薪酬核算 ,是不是要交個稅啊?
小鎖老師
10/24 11:00
沒有勾選的話不需要轉(zhuǎn)出,如果這個給員工福利的話,是需要繳納申報個稅的
84784982
10/24 11:29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ,這個會計科目是針對進項稅額已經(jīng)勾選抵扣了?,才用到這個會計科目的嗎,如果進項稅額還沒勾選抵扣,就不需要用到這個科目嗎?
小鎖老師
10/24 12:15
對,如果沒有勾選,用不到這個科目的哈
84784982
10/24 12:24
如果沒有勾選,我采購的時候是這樣做賬的,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 確認(rèn)商品用于職工福利再做 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 這樣處理嗎?
小鎖老師
10/24 12:26
對啊,這個不是和昨天問的那個一樣嗎,這個
84784982
10/24 12:59
主要我搞不清楚,進項稅額勾選和未勾賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理,現(xiàn)在懂了,如果未勾選,就沖減借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,如果勾選了,就借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
小鎖老師
10/24 13:01
恩,現(xiàn)在的話理解了吧,這兩種區(qū)別
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