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老師,一般納稅人本月開票15萬,,一筆5萬的本月回款,一筆10萬的未回。且增值稅已抵扣,留抵150元。不用繳納增值稅。那么如何做這一筆賬呢

84785029| 提問時間:10/22 16:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
10/22 16:16
84785029
10/22 16:40
好的,不用交增值稅,且有留抵,那么就不需要做任何分錄哈。
84785029
10/22 16:40
那收入怎么做賬呢?那個15萬
家權(quán)老師
10/22 16:43
正常做收入的憑證,有什么困難嗎?最基本的分錄
84785029
10/22 16:45
借 銀行5, 借應(yīng)收10,貸主營業(yè)務(wù)(不含稅) 貸 應(yīng)交稅金。 是這樣么
家權(quán)老師
10/22 16:48
是的,就是那樣做的哈
84785029
10/22 16:50
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
10/22 16:51
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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