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老師,公司進貨14萬貨,賣了12萬貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本是按12萬貨的成本百分之幾多少結(jié)轉(zhuǎn),賬套自動是按80%,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784962| 提問時間:10/22 15:55
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果進貨成本是14萬,賣出12萬的貨,那么通常按售價比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。賬套自動按80%結(jié)轉(zhuǎn)可能是指成本與售價的比例。具體比例要看實際成本和售價的關(guān)系,這里按80%即11.2萬(14萬成本*80%)結(jié)轉(zhuǎn)成本。但需根據(jù)實際情況調(diào)整。
10/22 15:57
84784962
10/22 15:59
先銷售貨物再進來進項票,這個應(yīng)該怎么做分錄?比如7月8月先賣了貨物,9月進來進項票,賬套結(jié)轉(zhuǎn)成本只有9月,正確應(yīng)該怎么做賬呢
堂堂老師
10/22 16:01
7月和8月銷售時,按正常銷售收入和成本確認(rèn)。9月收到進項發(fā)票時,做進項稅額抵扣處理。具體分錄如下: 7月/8月銷售時: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 9月收到進項發(fā)票: 借:原材料/庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 賬套結(jié)轉(zhuǎn)成本只在9月有進項票情況下,確保成本已準(zhǔn)確反映在存貨價值中。如無其他調(diào)整,9月直接按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)即可。如有未開票部分成本需要調(diào)整,可相應(yīng)處理。
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