問題已解決
之前的樣品視同銷售申報增值稅了,但是現(xiàn)在運營又說樣品是要收錢的,怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)處理呢?以前做的管理費用貸庫存 應(yīng)交稅費
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速問速答賬務(wù)上,若樣品應(yīng)收款收回,需調(diào)整原分錄,借“應(yīng)收賬款”,貸“以前年度損益調(diào)整”。稅務(wù)上,需按實際收入調(diào)整增值稅申報,補繳稅款并可能有滯納金。請根據(jù)實際情況調(diào)整。
2024 10/22 13:46
84784991
2024 10/22 13:50
一般來說稅務(wù)上的流程是啥樣
小智老師
2024 10/22 13:54
稅務(wù)上,首先需要調(diào)整銷售收入,補開增值稅專用發(fā)票。其次,在下一期增值稅申報時,將之前未申報的收入及相應(yīng)稅額補入申報表中,完成稅款繳納。如有疑問,需聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認。
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