問題已解決

老師,我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票,去年就已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方公司倒閉了涉嫌走逃,稅務讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問該怎么做賬呢?報增值稅申報表數(shù)據(jù)填哪里呢?

84785022| 提問時間:10/21 11:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,那你填入附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出。
10/21 11:38
宋生老師
10/21 11:38
另外主表的進項稅額轉(zhuǎn)出也需要填。
84785022
10/21 11:40
請問具體填在那一欄次呢?賬務應該怎么處理呢?
宋生老師
10/21 11:41
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的第13行和第19行 具體的憑證要看你當時拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
84785022
10/21 12:16
老師,之前做的是借:原材料100 應交稅費-進項稅額13 貸:銀行存款113
宋生老師
10/21 13:30
你好,稅務局有沒有要求你們更正申報所得稅?
84785022
10/21 13:31
沒有,業(yè)務是真實的,寫了情況說明、提交了相關資料過去,成本企業(yè)所得稅前可以扣除
宋生老師
10/21 13:32
你好這樣子的話,你借原材料貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
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