問(wèn)題已解決

是一般納稅人的話 如果開(kāi)票100萬(wàn)*13%這個(gè)是增值稅 企業(yè)所得稅,全年收入—你的成本—費(fèi)用=利潤(rùn)*25%交企業(yè)所得稅啊。 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,是不是這樣交稅

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
一、增值稅 增值稅應(yīng)納稅額為 100 萬(wàn) ×13% = 13 萬(wàn)元。因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣,所以全額按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額繳納增值稅。 二、企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅的計(jì)算方法為全年收入(這里即開(kāi)票收入 100 萬(wàn))減去成本、費(fèi)用等得出利潤(rùn),再乘以 25% 繳納企業(yè)所得稅。如果沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可能難以準(zhǔn)確扣除相應(yīng)成本費(fèi)用。 假設(shè)沒(méi)有任何成本費(fèi)用可以扣除,那么利潤(rùn)為 100 萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為 100 萬(wàn) ×25% = 25 萬(wàn)元。 但在實(shí)際中,如果沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)根據(jù)行業(yè)利潤(rùn)率等進(jìn)行核定征收企業(yè)所得稅,而不是簡(jiǎn)單地按照沒(méi)有成本費(fèi)用扣除的情況計(jì)算。
10/21 09:21
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