問(wèn)題已解決

老師,您好!有個(gè)事,請(qǐng)教一下!我們有個(gè)勞務(wù)公司,和另外一家公司簽了勞務(wù)合同,工資也是另外一家公司代發(fā),8月份對(duì)方代發(fā)了40萬(wàn)的工資,如果給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,那對(duì)于我們勞務(wù)公司,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/19 09:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅非-應(yīng)交增值稅
2024 10/19 09:56
84784974
2024 10/19 10:05
我們的公戶里面沒(méi)有進(jìn)賬,工資是人家代發(fā)的
84784974
2024 10/19 10:06
這個(gè)該怎么做賬呢?
暖暖老師
2024 10/19 10:10
這個(gè)錢(qián)我們還要給對(duì)方嗎
84784974
2024 10/19 10:24
不用再給對(duì)方給了
暖暖老師
2024 10/19 10:24
對(duì)方前我們錢(qián)抵減了還是?
84784974
2024 10/19 10:25
對(duì)方用我們的人,工資對(duì)方直接就給發(fā)掉了,沒(méi)有打進(jìn)我們勞務(wù)公司的賬戶,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
暖暖老師
2024 10/19 10:26
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
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