問題已解決

老師,我們有個項(xiàng)目當(dāng)月確認(rèn)了收入,成本票沙石水泥也是當(dāng)月收到了發(fā)票,但款未付,應(yīng)該怎么做分錄,流程怎么走?

84784974| 提問時(shí)間:10/17 16:29
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,先入庫借原材料貸應(yīng)付賬款,出庫領(lǐng)用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料
10/17 16:30
84784974
10/17 16:34
付款的時(shí)候呢
84784974
10/17 16:48
這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 借:工程施工_直接費(fèi)用_材料 貸:原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工_直接費(fèi)用_材料 下月付款時(shí)再做一筆 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
波德老師
10/17 16:49
借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784974
10/17 16:51
工程確認(rèn)收入分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 工程項(xiàng)目取得成本發(fā)票: 這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 借:工程施工_直接費(fèi)用_材料 貸:原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工_直接費(fèi)用_材料 下月付款時(shí)再做一筆 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
波德老師
10/17 16:54
如果是工程用,把原材料改成工程物資
84784974
10/17 16:56
是用在工程項(xiàng)目上的
波德老師
10/17 17:00
是的,那就改一下 把原材料改成工程物資
84784974
10/17 17:04
好的,我上面那個流程分錄對嗎
波德老師
10/17 17:07
你那流程分錄正確
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