問(wèn)題已解決

暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/17 11:12
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 10/17 11:13
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