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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模企業(yè)的航天發(fā)票計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,請問借方余額如何處理?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
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同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
2024 10/14 16:08
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84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/14 16:08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個(gè)借方余額月末如何處理呢?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/14 16:09
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
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2024 10/14 16:11
最后抵減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),是嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/14 16:16
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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