問(wèn)題已解決

老師,前面是進(jìn)的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在給抵扣的分錄怎么寫

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:10/10 13:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
10/10 13:48
84785000
10/10 13:49
是抵扣了多少的金額就寫多少嗎?
宋生老師
10/10 13:50
你好,是的,就是這樣子做。
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