問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,老板自己做出納,然后平常報(bào)銷(xiāo)的備用金直接轉(zhuǎn)她的個(gè)人賬號(hào),會(huì)計(jì)分錄可以做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款嗎?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:34
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
這種情況不適合做“借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款”的分錄。 當(dāng)老板作為出納,從公司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到自己個(gè)人賬戶(hù)用于備用金報(bào)銷(xiāo)時(shí),從資金性質(zhì)來(lái)說(shuō),這部分錢(qián)實(shí)際上是公司借給老板用于公司日常支出的備用金,正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是“借:其他應(yīng)收款 - [老板名字],貸:銀行存款”。 之后,當(dāng)老板拿著報(bào)銷(xiāo)憑證來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí),根據(jù)報(bào)銷(xiāo)的用途,如辦公費(fèi)用等,會(huì)計(jì)分錄為“借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)等,貸:其他應(yīng)收款 - [老板名字]”。如果報(bào)銷(xiāo)金額小于備用金金額,老板應(yīng)歸還剩余備用金,會(huì)計(jì)分錄為“借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)收款 - [老板名字]”;如果報(bào)銷(xiāo)金額大于備用金金額,公司需要補(bǔ)付老板相應(yīng)的金額,會(huì)計(jì)分錄相反。
10/10 10:36
84784989
10/10 10:44
老師,公司平常支出的零星現(xiàn)金支出都是從老板那報(bào)銷(xiāo)的,剩余的隨時(shí)還要報(bào)銷(xiāo),假如前腳歸還后腳又要報(bào)銷(xiāo)支出了,銀行離得遠(yuǎn)提現(xiàn)存入很麻煩
藍(lán)小天老師
10/10 10:47
如果是內(nèi)帳,你可以這么操作,外賬則不行
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