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實(shí)務(wù)
问题已解决
回單備注的研發(fā)設(shè)備,就直接入研發(fā)支出嗎?



你好,金額大的做固定資產(chǎn),然后折舊到研發(fā)支出。
2024 10/08 15:09

84785013 

2024 10/08 15:49
只有幾百的呢,回單上也備注的研發(fā)設(shè)備

郭老師 

2024 10/08 15:49
那可以直接做研發(fā)支出。

84785013 

2024 10/08 15:49
還有1兩千的

郭老師 

2024 10/08 15:49
你好
剛才回復(fù)了
看一下的。

郭老師 

2024 10/08 15:49
那可以直接做研發(fā)支出。
2024-10-08 15:49

84785013 

2024 10/08 16:13
應(yīng)補(bǔ)/退稅額這里就是本期要交的個(gè)稅嗎
FAILED

郭老師 

2024 10/08 16:15
是的是的,正數(shù)的話,就是你們單位需要繳納的。

84785013 

2024 10/08 16:17
還有負(fù)數(shù)???負(fù)數(shù)是什么意思呢

郭老師 

2024 10/08 16:18
復(fù)數(shù)是需要退稅的金額

84785013 

2024 10/08 16:42
上月購買的畫冊(cè)和紙袋,做了預(yù)付,9月取得發(fā)票,分錄做:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-xx公司嗎

郭老師 

2024 10/08 16:44
可以的,可以這么做的。

84785013 

2024 10/08 16:46
還有其他的做法嗎?

郭老師 

2024 10/08 16:46
上一個(gè)月就購入了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。

84785013 

2024 10/08 16:56
那我那個(gè)做的不怎么對(duì)了吧?是不是得改回來

郭老師 

2024 10/08 16:57
可以改也可以不用改。

84785013 

2024 10/08 17:03
常用的做賬方法是不是 借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款

郭老師 

2024 10/08 17:11
對(duì)的,是的,根據(jù)全責(zé)發(fā)生制來做的,這個(gè)是。

84785013 

2024 10/08 17:28
不分專票和普票,都是這樣做賬嗎

郭老師 

2024 10/08 17:30
不一樣
專票最后有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 

2024 10/08 17:30
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用,
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
