問題已解決

我們公司租用了另一個(gè)公司廠房的一部分,出租方一直都有繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,我們租用的這一部分按實(shí)際租用面積繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?那出租方是不是可以少繳納我們租用的這一部分了呢?

84785044| 提問時(shí)間:09/28 17:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們不交的哦,房產(chǎn)二稅都是產(chǎn)權(quán)所有人繳納的哦,我們是租客
09/28 17:40
84785044
09/28 17:43
也就是說(shuō)租賃的場(chǎng)地,不需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅是吧?
廖君老師
09/28 17:45
您好,是的,就是這么理解的哦
84785044
09/28 17:48
出租方的出租收入需要交稅嗎
廖君老師
09/28 17:49
您好,當(dāng)然要交稅的嘛,租金的收入在利潤(rùn)表里哦,要交所得稅的,還有房產(chǎn)稅,印花稅,土地增值稅
84785044
09/28 17:52
那出租方是不是需要給我們提供發(fā)票呢?如果沒有票怎么入賬?
廖君老師
09/28 17:58
您好,要給我們發(fā)票的,沒有發(fā)票的話,我們租賃費(fèi)就沒有辦法稅前扣除了呀, 不開票成本入賬(摘要寫無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?
84785044
09/28 18:00
好的,謝謝老師!回答的很詳細(xì)
廖君老師
09/28 18:01
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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